烟草在线宁夏消息 按照《宁夏烟草系统内部审计工作规定》要求,近期,宁夏回族自治区烟草专卖局(公司)派出审计组,对自治区局(公司)本级、5家市局(公司)及润维商贸公司2014年上半年财务收支情况进行审计。
期间,审计组按照审计方案,重点实施了检查会计记录、监盘实物、核对业务和管理记录、调阅“两项工作”资料和外部信息等审计程序,延伸检查了全系统实行“统购分销”卷烟经营模式以来的库存商品管理及财务核算情况,并就以前年度审计检查发现问题的整改情况进行了督导检查。
此次审计共发现问题31个,提出审计建议29条。其中,2014年上半年财务收支审计发现问题20个,实行“统购分销”卷烟经营模式后全系统亟待解决共性问题3个,以前年度未整改问题5个,整改不彻底问题3个。
目前,各被审计单位审计整改落实工作正在有序进行中。
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