为进一步完善审计监督机制,今年以来,浙江中烟工业有限责任公司以“制度+通用风险排查清单+参考案例库+重点领域强化培训”为抓手,完善多级联动的审计监督体系,切实将规范要求落实落地,助力企业治理能力提升。
浙江中烟通过厘清审计监督内容,修订多元化审计制度,从源头上完善监督约束机制,强调整改验证监督,优化审计权限与程序,进一步提高审计服务质量,构建更加高效的企业治理体系。
在具体推进中,浙江中烟夯实内控管理,精准把脉监管重点,建立经济风险清单,逐步逐项梳理风险类别、经济责任风险点、审计排查要点,业审联动全面系统排查经济责任风险;深挖“病灶”,分析根源,制定切实可行的整改措施、科学严密的防控举措,有效强化企业本级及下属企业的自我审计规范能力。
为进一步提升监督质效,浙江中烟梳理以往数据、总结归纳问题、整理审计建议、汇总整改措施,形成企业本级及下属企业历史案例清单,为推进多元化企业规范监督提供可检查、可对照、可预警的历史数据。
同时,浙江中烟延伸业务培训,更加注重能力培养。他们结合规范管控薄弱环节,创新培训方式,突出重点业务领域,分层分类,运用案例式、研讨式等教学方法,加深从业人员理解、加强评估反馈、提升培训实效,助力企业高质量发展和现代化建设。
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