近日,甘肃省白银市烟草专卖局(公司)以财务综合考核整改为契机,坚持问题导向,增强合规意识,力促财务内控精细化管理落实落地。
一是夯实内控管理制度。市局(公司)根植“权责一致、有效制衡”的内部控制理念,依托省局“1146”财务管理体系,重新审视当前财务内控管理制度中存在的不足和缺陷,结合实际需求,从制度建设的规范性和贴合实际的关联性入手,对当前财务内控管理的各项制度和标准化规范重新优化,通过修订《财务审批报销管理办法》《实物资产管理办法》《白银欣大烟草经销有限公司章程》等财务管理制度,更新《财务审批报销管理规范》《国有资产管理工作规范》等标准化(质量)体系规范,进一步统一财务管理内控要求,增强财务内部控制的有效性,为具体财务事项的执行提供制度依据。
二是强化内控管理监督。为持续提升内控管理效率,市局(公司)通过实施部门合作,岗位定责的监督管理机制,利用法规、财务、审计部门的协作监督优势,进一步加强内控监督管理体系的约束作用,利用部门间权责相互制衡的特点,确保各项财务工作开展合理、合法、合规。针对不同财务岗位职责,做到分事行权、分岗设权、分级授权,构筑起会计岗、出纳岗、核算岗、财务主管岗全链条闭环管理,同时将业务的不同操作环节设置不同的控制点,规定每个环节所需权限、审批流程和审批人员等,坚持不相容岗位相互分离原则,切实做到不相容岗位分设,规范权力运行。
三是注重内控队伍培养。财务队伍的专业素养很大程度会影响企业内控管理的构建与发展,市局(公司)针对日常财务管理工作过程中存在的从业人员专业技能面局限、防范风险节点不清等问题,不定期组织召开内控人员座谈会,开展从业人员内控管理培训,加强对企业内控制度、财经工作纪律的深入学习,通过以学促行,切实提高财务队伍的廉政意识和内控能力。同时,面对财务人员变动和岗位轮换调整等情况,及时按照相关内控制度要求,做好对应工作和备查资料的移交工作,避免出现财务工作接替人员不明、业务管理真空、待办事项不清的现象。
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