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  • 中烟机械集团公司组织讨论烟草机械工业企业产品质量审核办法(图)

        烟草在线许昌消息  6月15日至16日,中烟机械集团公司在许昌召开了烟草机械工业企业产品质量审核办法研讨会。   会议由集团公司生产制造部副主任金波主持。许昌烟机公司副总经理
  • 常德烟机ZJ112型卷接机组通过产品质量审核(图)

    组织控股企业9名专家、邀请济南和深圳卷烟厂2名客户代表、聘请北京东方易初标准技术有限公司1名咨询师组成专家审核组,对常德烟机公司生产的ZJ112型卷接机组进行了产品质量审核
  • 中烟机械对许昌烟机ZL26C型纤维滤棒成型机组进行产品质量审核(图)

    ,于6月19日至21日对许昌烟机公司生产的ZL26C型纤维滤棒成型机组进行了产品质量审核。   实物质量组对已抽样的两台ZL26C型纤维滤棒成型机组进行了外观质量、装配、调试质量、整机
  • 上海烟机通过ZB47型包装机组产品质量审核

      烟草在线上海消息  10月15日~17日,中烟机械集团公司组织开展了对我公司ZB47型硬盒硬条包装机组的产品质量审核。审核组由集团公司生产管理部、用户代表、行业专家组
  • 昆纤公司通过2012年云南中烟鉴定站质量审核

      烟草在线据昆纤消息报道  近日,昆明醋酸纤维有限公司烟用丝束制造工职业技能鉴定考点,顺利通过2012年云南中烟鉴定站质量管理体系审核。   云南中烟鉴定站质量管理审核组依据《国家职业技能鉴定机构质量管理体系标准》,对昆纤公司职业技能鉴定工作管理体系进行了全要素审核,并以座谈的形式听取了昆纤公司5名考评员的意见和建议,识别职业技能鉴定工作需要改进的要素,推动云南中烟鉴定站和昆纤公司考点质量管理体系的持续改进。   审核组认为,昆纤公司作为云南中烟鉴定站的烟用丝束制造工职业技能鉴定考点,严格遵循质量管理体系标准,考点管理工作规范,信息沟通机制顺畅,鉴定管理质量体系运行有效。同时,审核组建议,昆纤公司考点要进一步加大对考评员的培训工作,确保实操题库开发的质量,严格遵照烟用丝束制造工职
  • 云南西双版纳州局局开展2015年度质量体系审核

    近日,云南西双版纳州烟草专卖局(公司)开展了ISO9000质量管理体系第三方审核及内部审核。
  • 国家局质量管理体系评价审核组指导湖北体系建设

    近日,国家局质量管理体系交叉评价审核组一行赴湖北襄阳市烟草专卖局(公司),就质量管理体系建设运行工作进行检查指导。
  • 四川凉山州局(公司)通过年度质量体系行外审核

      烟草在线凉山消息  11月8至9日,四川省局(公司)行审组及中国质量认证中心审核组一行对凉山州局(公司)质量管理体系及职业健康安全管理体系运行情况进行审核。   此次审核覆盖凉山州局(公司)卷烟营销、物流配送、专卖管理、烟叶生产经营、企业管理及相关管理活动和过程,采取查阅资料、现场观察、沟通交流等方式开展。通过审核,审核组肯定了州局(公司)体系运行在模式构建、宣贯推广、目标引领、烟叶生产、卷烟品牌培育、物流设备管理、市场管控等方面取得的37项成效,针对存在的不足提出了具有建设性的26项改进建议,此次审核未发现不符合项,审核组评定为通过审核,继续推荐保持“两标”体系认证证书。   审核末次会议上,凉山州局(公司)管理者代表要求全州系统要抓
  • 四川会东县局开展质量体系内行合一审核工作(图)

      烟草在线会东消息  1月4日-7日,四川会东县局(营销部)组织开展了质量管理体系内行合一审核工作。此次内审以ISO9001:2008标准、质量体系文件、相关的法律法规为依据,审核范围覆盖8个烟叶工作、6科1室,涉及烟叶生产、卷烟营销、专卖管理、综合保障四大板块。   内行合一审核是一种自我约束、自我诊断、自我完善的活动,是组织评价管理体系符合性、实施持续的重要途径。县局(营销部)对此项工作高度重视,专门成立了以局长(经理)为组长的内审组;各部门认真组织、积极准备,积极配合内审小组工作,充分保障了内审工作的顺利进行。 审核小组审前培训   审核期间,审核组分为三个小组分别深入到各部门认真的检查。审核员通过交流沟通、查阅文件、抽样检查、现场观察等方式,
  • 江西中烟井冈山厂顺利开展一季度质量体系内部审核

      烟草在线井冈山消息  近日,江西中烟工业有限责任公司井冈山卷烟厂按照2011年度质量体系工作策划总体安排和3月份内部审核实施计划要求,认真组织开展了一季度质量体系内部审核。   本次审核组由10人组成,分成了4个小组围绕企业卷烟产品的生产过程,依据GB/T19001—2008idtISO9001:2008、公司《质量手册》和《程序文件》、公司的三级文件和厂《质量管理手册》、作业文件以及与质量管理体系有关的企业标准和文件、法律法规要求,采用了询问、资料抽查、现场审核等方法重点对各车间和部分科室展开了审核,完成了本次内部审核实施的共3个大过程9个子过程标准要素检查要求。   通过审核,审核组提出整改项共计4项,一般不符合项4项,无严重不符合项。同时,在本次内部审核报告中评价了企业质量体系的有效性、充分性、适宜性,对寻找到的