12月20日,许昌烟机公司召开内部审计委员会会议,内部审计委员会成员、全体审计人员参加了会议。会议由公司总经理吴永胜主持。
会议审议通过了公司《内部审计工作管理办法》。该办法作为公司内部审计工作的总领性制度,其制定、实施将进一步提升内部审计工作的制度化、规范化水平。会议听取了关于2019年度审计及整改总体情况的报告,对集团公司审计发现的产权、运营指标等问题的整改进行了研究讨论,并作出安排部署。会议同时审议通过了审计部“关于公司2020年审计计划安排的请示”。
公司总经理吴永胜作总结讲话,对做好下一步的工作提出了三点要求:一是各部门要进一步提高对审计工作重要性的认识,主动接受审计监督,习惯在监督下开展工作。二是各部门要强化制度执行力,自觉维护制度权威,对审计发现的问题要举一反三,提高整改效果。三是审计部要认真落实明年的审计计划,发挥好审计职能,提高审计质量。
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